(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,全面加強(qiáng)黨對各領(lǐng)域各方面工作的領(lǐng)導(dǎo),著力夯實(shí)基層基礎(chǔ),切實(shí)抓好本區(qū)域黨組織建設(shè)。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì),推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制,全面加強(qiáng)城市基層宣傳思想文化工作,弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng),強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理。
(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。貫徹落實(shí)上級重大決策和建設(shè)規(guī)劃,研究制定并組織實(shí)施本區(qū)域中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,全方面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)商貿(mào)企業(yè)、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)等工作。
(三)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)社會管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、城市管理、人口管理等工作。加強(qiáng)社會治理制度建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作,完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障的社會治理體制,健全自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。
(四)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理工作,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,在市直有關(guān)部門的指導(dǎo)下做好區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和廣大群眾食品藥品、道路交互與通行安全監(jiān)督檢查工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他氣象、地質(zhì)等自然災(zāi)害防御等應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理工作,接待群眾來信來訪,建立多元糾紛解決機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(五)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活緊密關(guān)聯(lián)的各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域和退伍軍人、婦女兒童、老年人、殘疾人等方面的有關(guān)政策,逐步的提升公共服務(wù)的品質(zhì)。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)政務(wù)服務(wù)方式,完善便民服務(wù)平臺,提高政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開水平,提升群眾在享受公共服務(wù)方面的獲得感和幸福感。
(六)貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定法律法規(guī),落實(shí)黨和國家的方針、政策,承擔(dān)上級交辦的其他事項(xiàng)。
貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室屬于全額撥款事業(yè)單位,屬于二級預(yù)算單位,主管單位為貴溪市天祿鎮(zhèn)人民政府。編制人數(shù)16人,其中:全部補(bǔ)助事業(yè)編制16人;實(shí)有人數(shù)10人,其中:在職人數(shù)10人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人。
2023年貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室收入預(yù)算總額為142.28萬元,比上年增14.33萬元,其中:財(cái)政撥款收入132.06萬元,比上年增4.12萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)10.21萬元。根本原因:因人員變動和新上線財(cái)政一體化系統(tǒng),今年人員經(jīng)費(fèi)安排較上年有所增加,從而導(dǎo)致預(yù)算總收入較上年有所增加。
2023年貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室支出預(yù)算總額為132.06萬元,比上年增4.12萬元。根本原因:因人員變動和新上線財(cái)政一體化系統(tǒng),今年人員經(jīng)費(fèi)安排較上年有所增加,從而導(dǎo)致預(yù)算總支出較上年有所增加。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出108.29萬元,比上年增8.88萬元,包括工資福利支出96.95萬元、商品和服務(wù)支出11.89萬元;對個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出23.23萬元,比上年增(減)0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出103.13萬元,比上年增3.72萬元;社會保障和就業(yè)支出13.94萬元,比上年增1.03萬元;衛(wèi)生健康支出4.55萬元,比上年減1.27萬元;住房保障支出10.45萬元,比上年增0.65萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出96.95萬元,比上年增10.15萬元;商品和服務(wù)支出11.89萬元,比上年減0.72萬元。
2023年貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算132.06萬元,比上年增4.12萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出103.13萬元,比上年增3.72萬元;社會保障和就業(yè)支出13.94萬元,比上年增1.03萬元;衛(wèi)生健康支出4.55萬元,比上年減1.27萬元;住房保障支出10.45萬元,比上年增0.65萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出96.95萬元,比上年增10.15萬元;商品和服務(wù)支出11.89萬元,比上年減0.72萬元。
2023年貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室政府性基金支出預(yù)算為0萬元。沒用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2023年貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。沒用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,即各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及另外的費(fèi)用,較上年預(yù)算安排的增(減)變化以及原因。(取值:機(jī)關(guān)及下屬行政及參公單位的財(cái)撥表中基本支出的商品服務(wù)支出數(shù)值,若全為事業(yè)單位則取全體事業(yè)單位數(shù)值)
2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算11.88萬元,比2022年預(yù)算減0.73萬元,減少5.78%,根本原因是:單位存在人員變動。
2023年單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
截至2022年12月30日,貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)方面技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為:未安排,安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為:未安排。
2023年對貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室項(xiàng)目支出全方面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算撥款0萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。根本原因:單位項(xiàng)目大多分布在在上級主管部門貴溪市天祿鎮(zhèn)人民政府,下屬單位未單獨(dú)安排項(xiàng)目支出,所以導(dǎo)致沒有項(xiàng)目績效目標(biāo)表。
2023年貴溪市天祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元)。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元),比上年增(減)0萬元,根本原因是:未安排。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元),比上年增(減)0萬元,根本原因是:未安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元),比上年增(減)0萬元,根本原因是:未安排。
公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元),比上年增(減)0萬元,根本原因是:未安排。
(三)事業(yè)單位營收:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)另外的收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位營收等以外的各項(xiàng)收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及另外的費(fèi)用。