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2023年度民樂縣工商業聯合會部門決算
來源:城市夜游    發布時間:2024-11-12 02:29:27

  1.負責參與全縣政治、經濟、社會生活中的主體問題的政治協商,發揮民主監督的作用,積極參政議政。

  2.負責宣傳落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規及黨委、政府的各項決定,加強和改進思想政治工作,深入開展理想信念教育活動,逐步的提升會員的政治素質,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

  3.負責引導會員積極參加國家經濟建設,轉變經濟發展方式,建設現代企業制度,加強能源資源節約,重視生態環境保護,建立和諧勞動關系,維護市場經濟秩序。

  4.負責代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議,在會員與政府之間發揮橋梁作用,當好政府管理非公有制經濟的助手。

  5.負責廣泛聯系各地工商界人士,開展民間交流,積極招商引資,組織會員參加各類經貿活動,推動經貿交流和協作。

  6.負責引導會員承擔社會責任,弘揚企業家精神,全力支持慈善公益事業發展,積極投身光彩事業。

  7.大力發展會員,健全和完善各級工商聯組織和行業商會,配合有關部門開展會員企業黨建工作。

  9.加強自身建設,提高履行職責和發揮作用的能力,依法加強會員管理,增強凝聚力。10.完成縣委、縣政府及上級業務部門交辦的其他工作。

  民樂縣工商聯是縣委群團組織,正科級建制。共有編制5人,其中行政編制5人。現有干部6人,無退休人員。無內設機構。

  2023年度收、支總計均為96.95萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1.87萬元,下降1.89%,根本原因是社會保障支出和機關運行的成本支出減少。

  2023年度收入合計96.95萬元,其中:財政撥款收入96.95萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;營收0.00萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.0%;另外的收入0.00萬元,占0.0%。

  2023年度支出合計96.95萬元,其中:基本支出96.95萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.0%;上繳上級支出0.00萬元,占0.0%;經營支出0.00萬元,占0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.0%。

  2023年度財政撥款收、支總計均為96.95萬元。與上年相比,各減少1.87萬元,下降1.89%。根本原因是社會保障等支出減少。

  2023年度一般公共預算財政撥款支出96.95萬元,較上年決算數減少1.87萬元,下降1.89%。根本原因是社會保障等支出減少。

  2023年度一般公共預算財政撥款支出96.95萬元,大多數都用在以下方面:一般公共服務支出86.31萬元,占89.03%;外交支出0.00萬元,占0.0%;國防支出0.00萬元,占0.0%;公共安全支出0.00萬元,占0.0%;教育支出0.00萬元,占0.0%;科學技術支出0.00萬元,占0.0%;文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,占0.0%;社會保障和就業支出4.04萬元,占4.17%;衛生健康支出2.86萬元,占2.95%;節能環保支出0.00萬元,占0.0%;城鄉社區支出0.00萬元,占0.0%;農林水支出0.00萬元,占0.0%;交通運輸支出0.00萬元,占0.0%;資源勘探工業信息等支出0.00萬元,占0.0%;商業服務業等支出0.00萬元,占0.0%;金融支出0.00萬元,占0.0%;自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%;住房保障支出3.74萬元,占3.86%;糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%;災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%;額外支出0.00萬元,占0.0%;債務還本支出0.00萬元,占0.0%;債務付息支出0.00萬元,占0.0%;抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

  2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為95.41萬元,支出決算為96.95萬元,完成年初預算的101.62%。其中:

  1.一般公共服務支出年初預算數為78.23萬元,支出決算為86.31萬元,完成年初預算的110.34%,決算數大于預算數的根本原因是機關運行的成本增加。

  2.外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  3.國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  4.公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  5.教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  6.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  7.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  8.社會保障和就業支出年初預算數為7.60萬元,支出決算為4.04萬元,完成年初預算的53.13%,決算數小于預算數的根本原因是財政部分未足額撥付。

  9.衛生健康支出年初預算數為3.97萬元,支出決算為2.86萬元,完成年初預算的72.01%,決算數小于預算數的根本原因是財政部分未足額撥付。

  10.節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  11.城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  12.農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  13.交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  14.資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  15.商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  16.金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  17.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  18.住房保障支出年初預算數為5.61萬元,支出決算為3.74萬元,完成年初預算的66.66%,決算數小于預算數的根本原因是財政部分未足額撥付。

  19.糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  20.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  21.其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  22.債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  23.債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  24.抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出。

  人員經費81.99萬元,較上年決算數減少4.46萬元,下降5.15%,根本原因是社會保障等支出減少。人員經費用途最重要的包含基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

  公用經費14.96萬元,較上年決算數增加2.59萬元,增長20.86%,根本原因是機關運行的成本等增加。公用經費用途最重要的包含辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

  2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。本部門2023年度無政府性基金收入,也沒用政府性基金安排的支出。

  2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。本部門2023年度沒用國有資本經營預算安排的支出。

  2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的根本原因是落實政府過緊日子的有關要求,減少“三公”經費支出,較上年決算數減少0.25萬元,下降100.0%,根本原因是落實政府過緊日子的有關要求,減少“三公”經費支出。

  1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,根本原因是本年未安排此項支出。

  2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,根本原因是本年未安排此項支出。

  其中:公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,根本原因是本年未安排此項支出。

  公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的根本原因是本年未安排此項支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,根本原因是本年未安排此項支出。

  3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的根本原因是落實政府過緊日子的有關要求,減少公務接待經費支出,較上年決算數減少0.25萬元,下降100.0%,根本原因是落實政府過緊日子的有關要求,減少公務接待經費支出。

  2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

  2023年度本部門機關運行經費支出14.96萬元,機關運行經費大多數都用在開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、物業管理費等。機關運行經費較上年決算數增加2.58萬元,增長20.86%,根本原因是辦公費等費用增加。

  本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少4.48萬元,下降100.0%,根本原因是減少了會議召開次數。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,根本原因是本年未安排此項支出。

  2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0%。我單位2023年度無政府采購相關經費。

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業方面技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

  由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

  根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全方面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金96.95萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元。組織對1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出96.95萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從自評情況去看,本部門整體支出執行率達到了100%,預算項目支出執行率達到了100%,部門整體績效自評為“優”。

  我部門在2023年度部門決算中反映一般公共預算項目等1個項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為96.95萬元,執行數為96.95萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是完成了保障機構正常運行的目標;二是完成了保證資金使用安全的目標。未曾發現存在的問題。

  一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

  三、營收:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

  五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

  六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  七、結余分配:指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

  八、年末結轉和結余:指單位按有關法律法規結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  九、基本支出:指為保障機構正常運作、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

  附件4:2023年度政府采購(公用經費類)支出績效目標監控報告.doc

  附件5:2023年度政府采購(公用經費類)支出績效目標監控表.xlsx

  主辦:民樂縣人民政府辦公室 承辦:民樂縣信息服務中心 網站標識碼:6207220004



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